
你好老師 我上個月有進項票沒有收入,但是我把進項申報抵扣了 所以做賬做進待抵扣 這個月我有收入 這筆待抵扣怎么做轉(zhuǎn)出分錄了
答: 這個可以做進項稅抵扣 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅) 作為當(dāng)期的進項稅申報抵扣
老師,公司進項一直大于銷項,加計抵減在申報的時候有填寫,需要在賬務(wù)中記錄嗎,還是等實際抵扣的時候再做分錄
答: 增值稅銷項稅和進項稅是每個月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出 還是等年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專票認(rèn)證了,但沒有收入可抵扣,應(yīng)如何做分錄呢?另外增稅申報時,進項應(yīng)填入哪一行呢?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次


嘮叨的百褶裙 追問
2019-05-10 10:59
江老師 解答
2019-05-10 11:02
嘮叨的百褶裙 追問
2019-05-10 11:04
江老師 解答
2019-05-10 11:06