国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-14 11:35

你好 加計抵扣是按照本期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項抵扣做的  借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益

夏天的秋天 追問

2020-07-14 11:36

怎么是未交增值稅????

軼塵老師 解答

2020-07-14 11:37

加計抵減的計入借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

夏天的秋天 追問

2020-07-14 11:38

銷項稅額才是計入未交增值稅吧?

軼塵老師 解答

2020-07-14 11:39

按照上面的分錄去做

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 加計抵扣是按照本期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項抵扣做的 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
2020-07-14 11:35:23
一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
這部份,我們這邊的專管要求轉(zhuǎn)出的,也就是不是能再申報了。
2015-12-09 08:35:37
你好,這個用于什么目的的
2021-09-05 16:25:24
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-05-17 16:25:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...