
今年1月份紅沖去年12月份發(fā)票,1月份賬務(wù)怎么處理,增值稅報(bào)表收入填列應(yīng)減去紅沖發(fā)票收入嗎?
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 增值稅申報(bào)表填寫正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額
請(qǐng)問2月份開的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,已經(jīng)入賬,3月份需要沖紅,重新開增值稅專用發(fā)票。我3月的沖紅及重開發(fā)票,賬務(wù)處理需要怎么做?
答: 你好沒有跨年的話。 你2月份了怎么做嘚 這樣好判斷科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普票跨月沖紅,發(fā)票驗(yàn)舊時(shí)原發(fā)票和沖紅發(fā)票用帶去稅務(wù)局嗎
答: 你好,增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票隔月都不允許作廢的,如果當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,在次月只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票。不同的是專用發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候需要到稅局開具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,而普通發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候在電腦開票系統(tǒng)中直接開具就行了。

