
小規(guī)模代開專票12月份的作廢了,稅款已經交完,在4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款,現(xiàn)在這筆分錄怎么入?3月份切賬,12月作廢專票的賬也沒入
答: 作廢時是作為紅字分錄處理 應交稅費是借方余額 現(xiàn)在開具,是貸方發(fā)生額,直接沖減
小規(guī)模代開專票12月份的作廢了,稅款已經交完,在4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款,現(xiàn)在這筆分錄怎么入?3月份切賬,12月作廢專票的賬也沒入
答: 12月份稅款已經交完:12月應計分錄:借應稅金 貸銀行存款 4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款:借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅金 這個時候12月應交稅金與4月份的應交稅金就平了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份代開的專票,1月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就作廢了,但是申報12月份增值稅怎么辦,12月份怎么入賬
答: 如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。

