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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2019-05-09 16:26

12月份稅款已經交完:12月應計分錄:借應稅金  貸銀行存款
4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款:借應收賬款  貸主營業(yè)務收入  應交稅金
這個時候12月應交稅金與4月份的應交稅金就平了

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相關問題討論
作廢時是作為紅字分錄處理 應交稅費是借方余額 現(xiàn)在開具,是貸方發(fā)生額,直接沖減
2019-05-09 16:28:20
12月份稅款已經交完:12月應計分錄:借應稅金 貸銀行存款 4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款:借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅金 這個時候12月應交稅金與4月份的應交稅金就平了
2019-05-09 16:26:44
你好,3月份需要開紅字發(fā)票,然后再開正確發(fā)票,正負相抵了,不需要交稅的
2020-03-16 19:35:05
如果說你12月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,那么你就是只能沖紅,因為你跨月了,12月這個增值稅,你就正常的繳納。
2020-01-11 23:14:46
你好,是的,重新開的4月份的發(fā)票還要做賬,
2022-07-15 07:49:28
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