老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

在英文狀態(tài)下輸入單元格里面顯示的怎么是這種特殊的符號,怎么去除
答: 你好,是在EXCEL中操作的嗎?是不是鍵盤這塊亂碼了,你重啟啟動打開看!
2007的Excel篩選狀態(tài)下復(fù)制單個單元格出來選中多行來粘貼怎么把不是篩選出來(即隱藏的行)也一齊覆蓋即粘貼佐
答: 你好,要么定位出可見單元格再復(fù)制,要么選擇區(qū)域后按ALT加分號;,然后看到不是一整塊虛線時再點復(fù)制粘貼!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想試下千位符的用法,于是在單元格中輸入12000,數(shù)字自定義格式,輸入的是英文模式的代碼是“#,###” ,但是回車后,顯示 #,### 然后轉(zhuǎn)回中文模式輸入同樣代碼 “#,###” 單元格 顯示是“12,000” 請問老師,不應(yīng)該是英文模式狀態(tài)下輸入的嗎?怎么會顯示錯誤的 數(shù)字自定義全部是中文狀態(tài)下輸入,還是英文狀態(tài)下輸入?
答: 我們常用的格式,在自定義里都能找到,你可以參考一下列表里的樣式,選中了看,其實它們是不需要引號的 有了引號就是文本,表示返回引號中的內(nèi)容,沒有引號才會返回格式,多利用自定義列表里的格式是一種相當(dāng)不錯的捷徑


廖廖 追問
2019-05-09 15:46
王銀花老師 解答
2019-05-10 09:42