4月開出銷售發(fā)票,5月開具了紅字發(fā)票并開出正確發(fā)票,請問5月的紅字發(fā)票還有正確發(fā)票如何做分錄?銷項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出?
Zora
于2019-05-08 17:42 發(fā)布 ??740次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-08 17:45
5紅字分錄做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),正確那個(gè)你按你們正常做就可以
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5紅字分錄做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù),正確那個(gè)你按你們正常做就可以
2019-05-08 17:45:56

你好,發(fā)生銷售退回,跨月了,銷售方要開紅字發(fā)票。進(jìn)貨方認(rèn)證抵扣了要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-24 22:39:27

同學(xué),你好
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3600
貸相關(guān)科目
2.如果上月稅款已清,則本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)36565-3600=32965
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1200
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32965-1200=31765
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)31765
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅31765
2020-12-20 13:02:18

你銷售方?借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)
2020-04-29 17:38:17

您好,同學(xué),寫與原來相同的負(fù)數(shù)分錄。
2020-03-05 20:58:54
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Zora 追問
2019-05-08 17:48
maize老師 解答
2019-05-08 17:49