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scorpion
于2019-05-08 16:27 發(fā)布 ??788次瀏覽
宋艷萍老師
職稱: 中級會計師,經(jīng)濟師
2019-05-08 16:41
您好:這個國稅局已經(jīng)統(tǒng)一政策: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
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老師,增值稅加計抵減,賬務處理怎么做呢?
答: 您好:這個國稅局已經(jīng)統(tǒng)一政策: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益
老師,現(xiàn)部分服務業(yè)增值稅加計抵減10%,做賬的時候怎么處理呢
答: 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“其他收益”等科目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅加計抵減的賬務怎么處理
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸 :其他收益
老師好!請問增值稅加計抵減和稅控盤維護費減免增值稅怎么賬務賬務處理?
討論
增值稅進項稅額加計抵減賬務怎么處理?
老師,12月加計抵減前要交增值稅,抵減后不用交,還有抵減留底的,這個增值稅賬務怎么處理?
計提增值稅后,申報時被加計抵減完了要怎么做賬務處理?
宋艷萍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
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