
您好,老師,已經(jīng)在3月份中申報(bào)了未開(kāi)票收入,4月份然后開(kāi)具了16%稅率的專(zhuān)票,在4月份增值稅納稅表(一)填列是直接在未開(kāi)票收入中填入負(fù)數(shù)就好了嘛?這樣填列會(huì)出現(xiàn)異常情況嘛?
答: 在4月份增值稅納稅表(一)填列是直接在未開(kāi)票收入中填入負(fù)數(shù)就好了 一般不會(huì)出現(xiàn)異常
老師,開(kāi)具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),那開(kāi)具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?
答: 你好,是的呢,你說(shuō)的對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普通發(fā)票能在增值稅納稅申報(bào)沒(méi)申報(bào)之前開(kāi)具嗎
答: 可以的,這個(gè)可以的,


幽默的裙子 追問(wèn)
2019-05-08 11:36
文文老師 解答
2019-05-08 11:55