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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2020-06-14 19:03

你好,是的呢,你說(shuō)的對(duì)

小涂 追問(wèn)

2020-06-14 19:34

老師,開(kāi)具免稅普通也不用進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)?

冉老師 解答

2020-06-14 19:35

免稅發(fā)票要申報(bào)的

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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,按開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)除以1.03*3%申報(bào)增值稅
2016-07-24 23:11:29
可以的,這個(gè)可以的,
2020-06-04 10:02:25
按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))規(guī)定,納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí),由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅,本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫(xiě)相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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