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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-01-08 10:16

那再結轉100則借應交轉出未交100,貸應交未交100,年終現(xiàn)在借:銷項,貸進項,轉出未交則不平噠

吳月柳 解答

2016-01-08 10:05

那再結轉100到未交增值稅去就可以了

吳月柳 解答

2016-01-08 10:32

那你上面不是說銷項-進項余額為600?那實際交稅為500嗎?那現(xiàn)在賬上各個科目的余額分別為多少 ?

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相關問題討論
你好 ;? 你這個是要做結轉分錄吧? ??? ?你調賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當月有留底稅額 轉出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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