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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-07 15:24

你們算是出口的嗎?這個(gè)應(yīng)該是出口吧

Cara 追問

2019-05-07 16:04

我們只是代買,不報(bào)關(guān)

樸老師 解答

2019-05-07 16:06

那計(jì)入往來就可以了

Cara 追問

2019-05-07 16:14

怎么做分錄呢?

Cara 追問

2019-05-07 16:14

走第三方發(fā)往印度

Cara 追問

2019-05-07 16:14

有些也報(bào)關(guān)好麻煩不知道怎么暫估做賬

樸老師 解答

2019-05-07 16:16

你這個(gè)不用暫估的呀,直接計(jì)入往來讓他們給你錢就可以了

Cara 追問

2019-05-07 16:22

可是我們有對(duì)賬阿,供應(yīng)商發(fā)貨給我們

樸老師 解答

2019-05-07 16:24

那這個(gè)你需要計(jì)入庫存商品然后給印度公司就計(jì)入收入了,不能計(jì)入往來

Cara 追問

2019-05-07 16:24

買的材料

Cara 追問

2019-05-07 16:24

暫估

樸老師 解答

2019-05-08 09:10

1.付款時(shí): 
借:預(yù)付賬款—某公司 
貸:銀行存款 
2.收到貨時(shí),按不含稅金額 :
借:庫存商品(或原材料)
貸:應(yīng)付賬款——暫估 
3.收到發(fā)票時(shí),先用紅字全部沖回暫估數(shù), 
借:庫存商品(或原材料)(紅字) 
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) 
然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證 
借:庫存商品(或原材料)
 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:預(yù)付賬款—某公司

Cara 追問

2019-05-09 09:09

謝謝老師 !可是我沒暫估是不含稅的,借費(fèi)用,借生產(chǎn)用輔料其他,貸應(yīng)付賬款,那么到票怎么做呢

樸老師 解答

2019-05-09 09:12

先沖暫估的然后再做正確的

Cara 追問

2019-05-09 09:55

好的,謝謝(*°?°)=3

樸老師 解答

2019-05-09 09:56

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
你們算是出口的嗎?這個(gè)應(yīng)該是出口吧
2019-05-07 15:24:10
您好,需要提供對(duì)方的形式發(fā)票,郵寄費(fèi)用發(fā)票,以及支付款項(xiàng)的銀行回單,進(jìn)行賬務(wù)處理。
2016-11-15 21:51:24
你好,可以計(jì)入銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用中,如果用于銷售客戶,計(jì)入銷售費(fèi)用,
2020-03-30 14:35:27
您好,新老公司 是 什么關(guān)系呢?謝謝
2022-01-19 21:44:32
采購商品,是不是票到才做賬,票不到不用做賬 不是的
2021-04-24 16:49:27
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