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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-10-15 16:23

老師您好,但是我們公司現(xiàn)在老板把所有的存貨盤盈了,相當(dāng)于賬上現(xiàn)在不做存貨,這樣掛著不是顯示賬上有商品,和老板做的盤盈單不是重復(fù)了嗎?

安安 追問

2016-10-15 16:26

但是現(xiàn)在老板已經(jīng)錄了,我想最后把他錄得轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,現(xiàn)在我要怎么解決這個問題呢

安安 追問

2016-10-15 16:43

因?yàn)橐呀?jīng)都沒有做賬,就記了收入費(fèi)用流水帳

宋生老師 解答

2016-10-15 16:07

您好!付的時候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
收到一部分的時候借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款。
剩余的掛在賬上。

宋生老師 解答

2016-10-15 16:24

您好!您老板的做法本來就是錯誤的。

宋生老師 解答

2016-10-16 17:56

您好!要做正確的,就是把這個盤盈沖減。
你要繼續(xù)做錯誤的,就直接借 待處理財產(chǎn)損益-商品盤盈 貸 營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好!付的時候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 收到一部分的時候借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款。 剩余的掛在賬上。
2016-10-15 16:07:29
你好 借;庫存商品11000,貸;銀行存款10000,營業(yè)外收入 1000
2019-12-31 12:51:18
借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
2021-12-08 14:03:17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要分別核算
2016-06-20 10:55:48
你好,借:銀行存款 貸:庫存商品
2020-10-20 16:33:32
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