
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款在貸方導(dǎo)致的,這樣有問題嗎
答: 把其他應(yīng)收的貸方填寫在其他應(yīng)付款里 資產(chǎn)不能為負(fù)數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收我其他應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù),資產(chǎn)總計也就變負(fù)數(shù)了,那要怎么去調(diào)節(jié),來算出資產(chǎn)總計額?
答: 您好, 其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款 您自己手動調(diào)整一下這兩個金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我的科目期初其他應(yīng)收款借方5662248.54元,其他應(yīng)付借方197236.27元。公式怎么樣才能使我由期初得出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收6328560.35,其他應(yīng)付469075.54
答: 您好,您這需要看您賬面上各個明細(xì)科目的具體余額的,
新注冊公司認(rèn)繳資金1萬元,實(shí)際公司沒開戶,沒有錢。資產(chǎn)負(fù)債表怎樣填報?應(yīng)該是借其他應(yīng)收款1萬,貸實(shí)收資本1萬 嗎?謝謝
老師好,系統(tǒng)中在資產(chǎn)負(fù)債表看到其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是什么原因,但是數(shù)據(jù)對了都沒有問題
老師,年末資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款600萬有視同分紅的風(fēng)險嘛?怎么處理嗎?年初數(shù)38萬。
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),這樣正確嗎?能是負(fù)數(shù)嗎?

