老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

開出工程款發(fā)票,就必須對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)材料及勞務(wù)的成本嗎?(材料和成本的發(fā)票還沒有開進(jìn)來的情況下)這樣不就導(dǎo)致存貨越來越少,最終出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?必須對應(yīng)嗎?不能材料到了再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 您好,根據(jù)項目上實際發(fā)生的成本進(jìn)行對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn),如果到貨了,勞務(wù)成本也發(fā)生了只是暫時沒有取得發(fā)票需要暫估成本
你好,老師。我們買了一個小規(guī)模公司,開了一份前期的工程款發(fā)票。在月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時,當(dāng)月成本票沒有開回來,我是暫估的,這個月月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我應(yīng)該怎么結(jié)呀?
答: 如果當(dāng)月成本票沒有開回來而進(jìn)行暫估,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按照以下步驟進(jìn)行: 一、暫估成本 確定暫估金額:根據(jù)前期工程的實際情況以及與供應(yīng)商的約定等,合理估計尚未取得發(fā)票的成本金額。 進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本) 貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款 二、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照工程進(jìn)度或完工比例等確定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額。假設(shè)本月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為?A?元,其中暫估成本占?B?元(B?為暫估成本在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本中的比例部分)。 賬務(wù)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本?A 貸:工程施工?—?合同成本?A 此時,主營業(yè)務(wù)成本中包含了暫估的成本部分。 三、收到成本發(fā)票后的處理 先紅字沖回暫估憑證: 借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款(紅字) 再根據(jù)收到的發(fā)票進(jìn)行正確的賬務(wù)處理: 借:工程施工?—?合同成本(發(fā)票金額) 貸:應(yīng)付賬款等(實際應(yīng)付款科目)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,工程項目已經(jīng)開出了發(fā)票了,但是工程款沒有收到,也已經(jīng)完工了,那什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本收入???
答: 如果沒完工,是按照收到工程款比例來結(jié)轉(zhuǎn),還是按照完工程度結(jié)轉(zhuǎn)?


小黎老師 解答
2019-05-05 15:18
小黎老師 解答
2019-05-05 15:21
cc果凍 追問
2019-05-05 15:15
cc果凍 追問
2019-05-05 15:20