老師,你好,問下:1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合 問
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同和購(gòu)售電合同:企業(yè)和電力公司簽訂的臨時(shí)供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同,根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》(財(cái)稅〔2006〕162號(hào))規(guī)定,不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅。 答
老師你好,就是公司沒有錢了,6月份的社保也沒有繳納 問
你好,這個(gè)正常他在注銷之前都需要付。 答
想問下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問
您好,不可以。可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用扣除是稅法的規(guī)定,是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按期進(jìn)行折舊處理。 答
老師好,報(bào)第二季度的印花稅時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度的申報(bào) 問
你好這個(gè)會(huì)有滯納金的 答
老師,我們有個(gè)公司的注冊(cè)資本是562萬(wàn),現(xiàn)在有兩個(gè)股 問
目前甲股東有沒有完成實(shí)繳呢? 單位凈資產(chǎn)總額多少呢? 答

老師,關(guān)于納稅申報(bào),上期稅額留抵的數(shù)據(jù),在哪里填寫數(shù)據(jù)呢?
答: 您好 增值稅申報(bào)上期留底數(shù)據(jù) 在主表自動(dòng)顯示
老師,增值稅納稅申報(bào)表上期留抵稅額是從哪里取得的數(shù)據(jù)
答: 你好,上期留抵稅額就是上個(gè)月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)而來(lái)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報(bào)表,一般納稅人,上期留抵稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)依據(jù)什么填?老師!
答: 你好,根據(jù)上期的期末留底稅額數(shù)據(jù)填寫
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報(bào)11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
老師:出口退稅在離線版填寫完報(bào)關(guān)單信息后,需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個(gè)表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
國(guó)稅財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)里的利潤(rùn)表本期和上期數(shù)據(jù)分別要填寫是哪期的數(shù)據(jù)呀?


彩色的樹葉 追問
2019-05-05 14:06
bamboo老師 解答
2019-05-05 14:07
彩色的樹葉 追問
2019-05-05 14:19
bamboo老師 解答
2019-05-05 14:23
彩色的樹葉 追問
2019-05-05 14:23
bamboo老師 解答
2019-05-05 14:25