
2019年1月份付了36830一半款,后來收到全額發(fā)票73660,這樣做分錄對嗎?4月付尾款36830如何做分錄,要計提折舊嗎?
答: 借預付賬款36830,貸銀行存款36830 借固定資產73660,貸預付賬款36830/應付賬款36830 支付尾款:應付賬款36830,貸銀行存款36830
4月份先付了款,6月份發(fā)票到,7月應該計提固定資產折舊費,是這樣嗎?分錄該怎樣做?
答: 你好,是的 4 月份 借;預付賬款 貸;銀行存款 6月份 借固定資產 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款 7月份 借;管理費用等科目 貸;累計折舊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有購進一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 你好,本月,借;預付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估 下個月,借;預付賬款 貸;銀行存款 借;應付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預付賬款


李美 追問
2019-05-04 17:09
希老師 解答
2019-05-05 08:01