
老師您好,1月份購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,1月份付款70%,3月份付款20%,3月份發(fā)票已全額開具并收到,4月份又把尾款付了,如何做賬呢
答: 你好 1月份購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款——暫估 1月份付款70% 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 3月份付款20% 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 3月份發(fā)票已全額開具并收到 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;固定資產(chǎn) 借;固定資產(chǎn),貸;預(yù)付賬款 4月份又把尾款付了 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
?老師,我單位跟儀器公司購(gòu)入實(shí)驗(yàn)儀器,款已經(jīng)付給儀器公司了,但是里面有一單需要到計(jì)量所檢測(cè)我們單位的儀器,儀器公司幫我司拿去檢測(cè)并讓對(duì)方開具發(fā)票過來,但是這個(gè)錢我們已經(jīng)打給儀器公司了。這個(gè)要怎么做賬
答: 你好 那你就把發(fā)票一起計(jì)入固定資產(chǎn)核算即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,藥品返利款如何做賬?我們醫(yī)藥公司購(gòu)進(jìn)一批藥品,原單價(jià)15元上游公司給我們返利一元現(xiàn)價(jià)14元,但是給我們開具發(fā)票還是15元,我們給對(duì)方付款按14元付款,這個(gè)如何做賬
答: 借庫(kù)存商品貸,銀行存款、營(yíng)業(yè)外收入。
公司12月份8日采購(gòu)煤炭一批,裝車后直接出售到另外一家公司,收到對(duì)方的過磅單,但是地方未付款,也沒有要求我們公司開具發(fā)票,要入賬么?
我公司付款給甲公司20000元,結(jié)果甲公司開不了發(fā)票,說可以用乙公司名稱給我們開具發(fā)票,法人是同一個(gè)人,這樣可以出三方協(xié)議入賬嗎
我們是制藥企業(yè),國(guó)家藥監(jiān)局從單位取走檢驗(yàn)樣品并且付款給我們已經(jīng)開具發(fā)票,我們?nèi)绾稳胭~
你好在嗎老師,是不是公戶必須有發(fā)票才能入賬?是不是對(duì)方如果不能開具發(fā)票,是不是公戶都不允許付款啊?


~~~~~ 追問
2020-06-01 16:07
鄒老師 解答
2020-06-01 16:07
~~~~~ 追問
2020-06-01 16:15
鄒老師 解答
2020-06-01 16:16