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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-03 11:44

當(dāng)時,你多交的,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了沒

小白 追問

2019-05-03 11:49

沒有,年末余額在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-05-03 12:01

那你直接,在18年交納的時候,沖應(yīng)交稅費(fèi)借方余額就可以了。不用另外 做分錄 了。

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當(dāng)時,你多交的,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了沒
2019-05-03 11:44:20
2017年要退稅的話,你要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費(fèi)用 2018年應(yīng)繳納所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 你實際繳納所得稅時,根據(jù)應(yīng)交所得稅的借貸方的余額繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2018-08-23 09:22:27
17年 借其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅 正數(shù) 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 收到退稅款時 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
2018-05-15 18:24:59
最好是直接抵扣以后年度的,直接退款稅局不會那么容易退給你
2019-05-09 16:10:46
互不影響,你在匯算18年的時候抵減。
2019-05-05 10:08:07
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