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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 14:33

你好 看上免的情況 就是按進(jìn)項(xiàng)稅不同稅率來(lái)分的  你可以去看看原始憑證的發(fā)票核實(shí)下

珊瑚 追問(wèn)

2019-04-30 14:36

為什么要分,不分也可以啊,就進(jìn)項(xiàng)稅額不行么

meizi老師 解答

2019-04-30 14:46

你好  這個(gè)看你單位  很多企業(yè)也沒(méi)有分這個(gè)的

珊瑚 追問(wèn)

2019-04-30 15:41

那是不是有人按13和6不同稅率設(shè)銷項(xiàng)稅額1和2?

meizi老師 解答

2019-04-30 15:55

你好 這個(gè)不嫌麻煩的話 可以這樣設(shè)   很少會(huì)有人這樣來(lái)區(qū)分

珊瑚 追問(wèn)

2019-04-30 16:10

是的,這樣有啥意義,那老師您看那圖片,差額征稅為啥,是業(yè)務(wù)種類多?

meizi老師 解答

2019-04-30 16:33

這個(gè)應(yīng)該是有差額征稅的發(fā)票 開(kāi)過(guò)來(lái)  你去看看發(fā)票和原始憑證

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你好 看上免的情況 就是按進(jìn)項(xiàng)稅不同稅率來(lái)分的 你可以去看看原始憑證的發(fā)票核實(shí)下
2019-04-30 14:33:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減
2020-05-15 13:18:01
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-09 11:43:05
你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2021-04-15 18:25:51
9月份補(bǔ)計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2015-10-23 16:01:30
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