
老師,調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目期初余額時,有差額調(diào)不平,能把差額放未分配利潤里嗎
答: 你好,是什么原因需要調(diào)整應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的期初余額呢? 需要知道對應(yīng)的科目是什么才可以的,而不是隨意把不平的金額通過未分配利潤來調(diào)整的
如果應(yīng)交增值稅科目貸方余額跟實際差額有3萬,如何做調(diào)整分錄把應(yīng)交增值稅余額調(diào)對
答: 這個差額是什么原因?qū)е碌模?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳補繳所得稅了,那我資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和未分配利潤年初數(shù)是不是要調(diào)整一下,有的老師說只調(diào)整期末數(shù),不調(diào)整期初,那差額放哪里呢
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目需要調(diào)整期初數(shù)
晴空 追問
2019-04-30 08:17
鄒老師 解答
2019-04-30 08:17