
你發(fā)了,我要補(bǔ)計(jì)提18年度的委外研發(fā)費(fèi)用。18年付款時分錄為:借:其他應(yīng)付款 貸 銀行存款?,F(xiàn)要加計(jì)扣除,想調(diào)賬。19年才收到發(fā)票?
答: 那你要把賬調(diào)到18年去
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,然后用費(fèi)用在沖其他應(yīng)付款一般是什么情況下這樣使用呢?
答: 你實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時候就可以沖掉這個了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司生產(chǎn)的停車庫賣給其他公司,業(yè)主停車不當(dāng)發(fā)生事故,結(jié)果車報廢了,我們生產(chǎn)車庫報保險了,保險公司賠款25萬,我們再轉(zhuǎn)給業(yè)主,如果車主要求賠款我公司28萬,那這3萬做費(fèi)用?整個流程公司做賬:借:銀行存款 25萬 貸:其他應(yīng)付款25萬 借:費(fèi)用3萬 其他應(yīng)付款25萬 貸:銀行存款28萬 這樣處理是否正確
答: 嗯嗯 這樣處理 是正確的哦 3萬元的話 可以記入管理費(fèi)用 也可以記入 營業(yè)外支出的
收到補(bǔ)貼時,做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,再用這筆補(bǔ)貼產(chǎn)生了費(fèi)用,是借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款嗎
在外帳上向個人借入款項(xiàng),如果是做到銀行存款上,貸記其他應(yīng)付款,是不是要用相關(guān)費(fèi)用或現(xiàn)金盡快沖銷比較好
費(fèi)用記到了其他應(yīng)付款科目 并且已支付報銷,但是其他應(yīng)付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
4月兩筆報銷費(fèi)用4月沒有實(shí)際打款給報銷人,5月打款了,需要把前面憑證里的銀行存款改成其他應(yīng)付款么,5月再把其他應(yīng)付沖掉

