
借:其他應付款,貸:銀行存款,然后用費用在沖其他應付款一般是什么情況下這樣使用呢?
答: 你實際發(fā)生費用時候就可以沖掉這個了
我們打給員工的報銷費用,然后被銀行退回來了怎么做賬啊,借:銀行存款 貸:其他應付款嘛?
答: 您好,一般情況下,借:銀行存款 貸:其他應付款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?
答: 建議你按月計提 七月份計提兩個月的,八月份計提八月份的
公司為員工買保險,付款了看到銀行憑證借記其他應付款-XX保險公司 貸記銀行存款 后面又收到了保險公司的專用票款是不是借費用增加 貸其他應付款-XX保險公司
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
平時公司發(fā)生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉(zhuǎn)私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款


李包子 追問
2019-10-17 14:34
maize老師 解答
2019-10-17 14:35
李包子 追問
2019-10-17 14:37
maize老師 解答
2019-10-17 14:40
李包子 追問
2019-10-17 14:41
maize老師 解答
2019-10-17 14:44
李包子 追問
2019-10-17 14:53
maize老師 解答
2019-10-17 14:59