
我們現(xiàn)在成立了一家新的公司,但人員、業(yè)務(wù)全部都是沿用舊公司的,現(xiàn)怎么要才能把舊公司的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款、固定資產(chǎn)凈值用分錄的型式過(guò)賬到新的公司呢
答: 建賬錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),直接用舊公司的期末數(shù)
去年借款購(gòu)買固定資產(chǎn)2000和辦公費(fèi)600。沖銷時(shí)借:固定資產(chǎn)2000,借:其他應(yīng)付款600;貸:其他應(yīng)收2600。把業(yè)務(wù)活動(dòng)商品服務(wù)600錯(cuò)選成其他應(yīng)付款。去年已結(jié)賬并決算報(bào)表也編輯提交。今年我怎么調(diào)整錄錯(cuò)的這憑證
答: 您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們購(gòu)買的固定資產(chǎn)有些是股東墊付的那我是不是應(yīng)該借,固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款股東,但是在管家婆固定資產(chǎn)模塊好像沒有其他應(yīng)付款,這個(gè)要怎么弄
答: 您好,其他應(yīng)付款應(yīng)該是可以添加的

