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送心意

笑口常開老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-04-26 16:54

你好,你具體說的是哪兒的減值呢

時光¢很短暫 追問

2019-04-26 17:14

資料4的生產(chǎn)線入賬價值

時光¢很短暫 追問

2019-04-26 17:15

時光¢很短暫 追問

2019-04-26 17:15

為什要扣除減值的部分,,

笑口常開老師 解答

2019-04-26 17:21

這兒沒有減值啊,就是減去兩年的折舊啊

時光¢很短暫 追問

2019-04-26 17:26

好的,老師,我在想想

笑口常開老師 解答

2019-04-27 12:03

嗯嗯,你再具體看一下

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相關問題討論
你好,你具體說的是哪兒的減值呢
2019-04-26 16:54:48
你好,這個數(shù)據(jù)是多少呢
2020-07-19 13:17:00
你好,麻煩把題目發(fā)一下,我看不到題目
2019-11-25 19:19:29
<p>你好,按<span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">公允價值減去處置費用后的凈額體現(xiàn)</span></p>
2016-07-27 18:34:31
你好同學,具體的題目內(nèi)容上傳一下哦,老師這邊看不到題目。
2021-05-02 22:48:50
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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