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2019年企業(yè)虧損1500,有100元的業(yè)務招待費,匯算清繳忘記做納稅調增了。然后今年盈利了,彌補以前虧損后需繳稅,請問老師,以前忘記調增的這個招待費怎么處理
納稅調整增加額包括哪些?就只知道業(yè)務招待費只能扣除60%,還有哪些呢?還有,彌補以前年度虧損是彌補上一年的利潤虧損?還包括哪些呢?
老師好,企業(yè)年所得稅是在匯算清繳的時候繳納嗎?如果我在12月底繳納的是第四季度的所得稅,那我的彌補前年虧損,多扣除的業(yè)務招待費等也是在匯算清繳的時候調增嗎?
2016年虧損,2017念第一季度盈利,現在匯算清繳還沒做,為啥第一季度不能彌補以前年度虧損。要是因為沒有匯算清繳,那現在匯算清繳過后是不是就可以彌補以前年度虧損


莊老師 解答
2019-04-26 08:20
杰 追問
2019-04-26 09:50
莊老師 解答
2019-04-26 11:02