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清 寧
于2018-09-28 14:51 發(fā)布 ??1062次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-09-28 14:52
你好,是可以彌補虧損的
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招待費匯算清繳時納稅調(diào)增,如果企業(yè)虧損能彌補虧損嗎
答: 你好,是可以彌補虧損的
老師好!匯算清繳時,招待費用納稅調(diào)增,如果企業(yè)虧損,調(diào)增的招待費可以彌補虧損不繳納嗎
答: 你好,調(diào)增的只是所得額,不一定都是交稅的,如果所得額是負數(shù)的,不用交稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費調(diào)增、工會經(jīng)費調(diào)減、彌補虧損需要做賬嗎?怎么做賬
答: 你好,這個是不需要做賬
2019年企業(yè)虧損1500,有100元的業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳忘記做納稅調(diào)增了。然后今年盈利了,彌補以前虧損后需繳稅,請問老師,以前忘記調(diào)增的這個招待費怎么處理
討論
匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費60%能扣除,是不是那40%是調(diào)增必然繳稅的?能彌補以前年度虧損么?
所得稅匯算清繳后,因為業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,如果要交稅賬上要調(diào)整以前年度損益;如果企業(yè)是虧損,因為業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,也要調(diào)整以前年度損益?
企業(yè)19年凈利潤為虧損10000元,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費調(diào)增2000元,匯算清繳時用不用補交企業(yè)所得稅
我的企業(yè)是虧損的,但匯算清繳時招待費須調(diào)增,但調(diào)增還是虧損的,那資產(chǎn)負債表須要調(diào)嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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