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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-25 21:15

借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅

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借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅
2019-04-25 21:15:09
不能抵扣的嗎 開了負數(shù)還是啥
2019-10-21 14:46:48
借 銷項稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2020-07-23 15:14:26
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-04 15:02:22
需要結轉(zhuǎn),借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-06 15:47:44
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