老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會產(chǎn)生費用 答
老師,請教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的數(shù)不一致? 答

我想咨詢一下,月未有銷項稅額、進(jìn)項稅額、預(yù)繳稅,月未增值稅的帳務(wù)處理
答: 您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——預(yù)繳稅款
老師,咨詢下一般納稅人增值稅賬務(wù)處理問題,1,是應(yīng)交增值稅下銷項稅額,進(jìn)賬稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅這些欄目月末,年末是否需要結(jié)平,2,想問本期未認(rèn)證進(jìn)項怎么做分錄
答: 你好,1年末或者是月末結(jié)平都可以,最好是截屏了,要不你以后出現(xiàn)一個錯誤,核對的時候不好核對 2.借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問一下,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎?我進(jìn)項大于銷項的情況下,只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項稅額和銷項稅額就可以了,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
答: 您好,進(jìn)項稅大于銷項的情況下,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的呢.

