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靜謐之音
于2019-04-24 09:05 發(fā)布 ??897次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-04-24 09:18
你好 你期末按應收的一定比例計提 未壞賬 就是在原來壞賬余額的基礎上再計提 的 不用再特意來調(diào)整 比如你上期壞賬貸方余額是5 本期壞賬貸方余額應是15 這樣你就在本期再補提10就好了
靜謐之音 追問
2019-04-24 09:32
那我每個月都要去注意要不要補提或沖減嗎,還是我4月提了,年末再去計算要不要補提或沖減?
玲老師 解答
2019-04-24 09:49
對 是每個月要看實際 應有余額
2019-04-24 09:57
為什么我的損益類沒有“資產(chǎn)減值損失”這個科目
2019-04-24 09:59
每個月都看,那不是很麻煩,能不能年末再看
2019-04-24 10:07
年末一起看那你計提 的壞賬金額 就不準確
2019-04-24 10:12
上面問題年下,沒有“資產(chǎn)減值損失”這個科目
2019-04-24 10:34
小企業(yè)會計準則中沒有資產(chǎn)減值損失這個科目
2019-04-24 10:36
我的是一般企業(yè)科目,那我自己增加一個你看可以吧,幫我看下有沒有問題
2019-04-24 10:38
可以 企業(yè)準則沒有可以增加 增加上就好了
2019-04-24 14:00
提壞賬準備要去稅局備案嗎,轉銷實際發(fā)生的壞賬要去稅局備案嗎
2019-04-24 14:16
實際壞賬損失的時候需要備案的。
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應收賬款貸方有余額 是銷售 多了9.9元 怎么做調(diào)整
答: 您好 請問是對方多支付了9.9么
老師問一下這個是我?guī)ぬ桌锿怃N的應收賬款。這個期末余額跟實際的余額相差太遠了,我怎么才能把它調(diào)整好啊?
答: 首先要查明差異的原因,再分具體情況分別處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款的期初余額不對,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 你好,要查一下,是什么原因不對,
#提問#老師之前會計,銷售未做收入,但是公戶收到的款。當時貸:應收賬款_**?,F(xiàn)在一直貸方有余額,怎么調(diào)整?
討論
老師好,請問一下,應收賬款貸方,借方都有余額,怎么調(diào)整
你好老師!有一家外貿(mào)出口單位,從一開始就沒有做匯兌損益,現(xiàn)在截止目前應收賬款一部分出現(xiàn)貸方余額,一部分出現(xiàn)借方余額,請教老師今年最后一個季度如何調(diào)整?謝謝老師!
我們以前沒提過壞賬,我從4月開始按應收的一定比例提壞賬,然后是每個月末都要按應收賬款的余額調(diào)整壞賬余額,還是到年末再跟據(jù)應收賬款的余額調(diào)整壞賬余額?
老師,您好!請問外帳應收賬款貸方余額1000多萬,可以自行調(diào)整嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2019-04-24 09:32
玲老師 解答
2019-04-24 09:49
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2019-04-24 14:00
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