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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-04-24 09:18

你好 你期末按應收的一定比例計提 未壞賬 就是在原來壞賬余額的基礎上再計提 的  不用再特意來調(diào)整  比如你上期壞賬貸方余額是5 本期壞賬貸方余額應是15 這樣你就在本期再補提10就好了

靜謐之音 追問

2019-04-24 09:32

那我每個月都要去注意要不要補提或沖減嗎,還是我4月提了,年末再去計算要不要補提或沖減?

玲老師 解答

2019-04-24 09:49

對 是每個月要看實際 應有余額

靜謐之音 追問

2019-04-24 09:57

為什么我的損益類沒有“資產(chǎn)減值損失”這個科目

靜謐之音 追問

2019-04-24 09:59

每個月都看,那不是很麻煩,能不能年末再看

玲老師 解答

2019-04-24 10:07

年末一起看那你計提 的壞賬金額 就不準確

靜謐之音 追問

2019-04-24 10:12

上面問題年下,沒有“資產(chǎn)減值損失”這個科目

玲老師 解答

2019-04-24 10:34

小企業(yè)會計準則中沒有資產(chǎn)減值損失這個科目

靜謐之音 追問

2019-04-24 10:36

我的是一般企業(yè)科目,那我自己增加一個你看可以吧,幫我看下有沒有問題

玲老師 解答

2019-04-24 10:38

可以  企業(yè)準則沒有可以增加 增加上就好了

靜謐之音 追問

2019-04-24 14:00

提壞賬準備要去稅局備案嗎,轉銷實際發(fā)生的壞賬要去稅局備案嗎

玲老師 解答

2019-04-24 14:16

實際壞賬損失的時候需要備案的。

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相關問題討論
您好 請問是對方多支付了9.9么
2019-10-30 16:54:39
首先要查明差異的原因,再分具體情況分別處理
2019-06-14 14:25:10
你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的
2022-01-12 19:43:27
你好,要查一下,是什么原因不對,
2019-07-15 15:50:33
你好,如果要調(diào)整,那么可以調(diào)到預收賬款科目
2018-09-19 12:29:10
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