
老師,當(dāng)年沒有收入,年報納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費要填賬載金額和稅收金額嗎?稅收金額是不是要填0?最后的彌補虧損明細(xì)表當(dāng)年虧損額為啥是0?當(dāng)年待彌補的虧損額是扣除業(yè)務(wù)招待費后的凈利潤的金額,對嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,當(dāng)年代彌補的是對的啊
所得稅年度報表中彌補虧損明細(xì)表的當(dāng)年待彌補虧損額也不需要改都是調(diào)整之前的金額?
答: 這個是納稅調(diào)整后的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表, 第8列, 當(dāng)年待彌補虧損額, 是怎么填的? 如果我今年虧損100萬, 以前年度虧損20萬, 那以, 當(dāng)年的待彌補虧損額,我填 120 還是20?
答: 不填寫,虧損不能彌補的

