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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-04 15:58

我公司是分公司,是銷售化妝品的,材料是我們購買的,我們收到材料后再送去給工廠生產(chǎn),產(chǎn)品是委托工廠生產(chǎn)的。上月,我公司幫總公司購買了一批材料,支付了3萬元,如何做賬?支付的時候是借:周轉(zhuǎn)材料  貸:銀行存款  嗎?那入庫的時候是什么時候做賬?是收到材料的時候嗎?如果是這樣的話,如何做分錄。

鄒老師 解答

2016-01-04 16:15

既然是幫總公司支付,材料應該是由總公司核算,而不在分公司核算
支付時  借;其他應收款     貸;銀行存款

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我公司是分公司,是銷售化妝品的,材料是我們購買的,我們收到材料后再送去給工廠生產(chǎn),產(chǎn)品是委托工廠生產(chǎn)的。上月,我公司幫總公司購買了一批材料,支付了3萬元,如何做賬?支付的時候是借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 嗎?那入庫的時候是什么時候做賬?是收到材料的時候嗎?如果是這樣的話,如何做分錄。
2016-01-04 15:58:12
你好 ;? ?分公司這個是? 掛:借? 原材料貸其他應付款-總部 ; 總部:借其他應收款-分公司貸銀行存款??
2021-09-08 16:21:18
是墊付還是買了分公司的材料??
2019-06-09 22:50:40
你好!兩種處理方式: 1.可以做調(diào)撥處理的,不用發(fā)票的(只是位置的移動) 2.可以開發(fā)票做賬的
2021-08-28 13:33:14
你好,你們只是收加工費嗎
2019-10-12 08:26:32
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