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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-21 09:12

你好,不用這樣處理的,
  1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --  進(jìn)項(xiàng)稅,
     2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --銷項(xiàng)稅銷項(xiàng),
  銷項(xiàng)稅銷項(xiàng) -  進(jìn)項(xiàng)  = 本月 應(yīng)該交稅金(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。
月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0),
3、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅,
如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅,
4、如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵;
如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
5、繳稅后:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅,貸:銀行存款

ZZB2019 追問

2019-04-21 09:31

謝謝

莊老師 解答

2019-04-21 09:53

應(yīng)該的,給個五星好評

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你好,不用這樣處理的,   1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 進(jìn)項(xiàng)稅, 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --銷項(xiàng)稅銷項(xiàng), 銷項(xiàng)稅銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月 應(yīng)該交稅金(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。 月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0), 3、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅, 如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅   貸:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅, 4、如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、繳稅后:   借:應(yīng)繳稅費(fèi) -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019-04-21 09:12:57
是的
2017-03-27 15:19:48
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
借:銷項(xiàng)稅額,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-03-29 09:08:04
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35
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