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送心意

林杰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-20 16:47

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相關(guān)問題討論
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2019-04-20 16:47:27
同學(xué)您好! 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)背景,選擇"財(cái)稅咨詢"或"會(huì)計(jì)服務(wù)"作為您財(cái)稅公司的行業(yè)特點(diǎn)較為合適。這兩個(gè)選項(xiàng)直接關(guān)聯(lián)您的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)專長,能夠充分發(fā)揮您的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),這兩個(gè)領(lǐng)域也有較大的市場需求,有助于公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
2024-03-24 18:49:23
可以開現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費(fèi)
2023-05-26 15:00:43
學(xué)員您好,加計(jì)抵減10%不是體現(xiàn)在主表進(jìn)項(xiàng)稅額里的,而是體現(xiàn)在應(yīng)納稅額的減少上,也就是第23行
2021-08-28 15:17:14
第一步:將航天的金稅盤插入到電腦的USB接口上,這樣才可以正常啟動(dòng)航天的開票系統(tǒng)! 第二步:點(diǎn)擊開票系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù),然后選擇點(diǎn)擊商品編碼 第三步:進(jìn)入到商品編碼設(shè)置界面選擇右上方增加可以看箭頭所指 第四步:在商品編碼添加款這里可以填寫商品名稱/規(guī)格/稅率/單位/稅目等等!重點(diǎn)在于稅收分類編碼,點(diǎn)擊旁邊那個(gè)圖標(biāo)可以彈出編碼庫供我們選擇! 第五步:航天的稅收分類編碼編碼庫,這里包含了所以行業(yè)的分類信息,根據(jù)自身的產(chǎn)品找到屬于我們產(chǎn)品的分類然后雙擊 第六步:雙擊選定的分類之后添加頁面的稅收分類編碼會(huì)有一個(gè)對(duì)應(yīng)的編碼數(shù)字,這個(gè)就是產(chǎn)品所屬的分類編碼! 第七步:點(diǎn)擊添加框左上角的保存提示添加成功,然后點(diǎn)擊確認(rèn) 第八步:返回到我們的商品編碼設(shè)置界面可以看到我們看看添加的商品名稱和對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼 第九步:打開對(duì)應(yīng)的發(fā)票填開界面,在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這欄下面點(diǎn)擊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)圖標(biāo),點(diǎn)擊這個(gè)圖標(biāo) 第10步:點(diǎn)擊這個(gè)圖標(biāo)會(huì)彈出商品編碼選擇的界面,這里選擇我們需要開票的商品名稱雙擊即可 第11步:商品名稱和規(guī)格型號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)在發(fā)票的填開界面,這里我們只需填寫單價(jià)/數(shù)量然后直接打印發(fā)票即可!
2021-02-20 11:50:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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