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煥然
于2019-04-19 23:55 發(fā)布 ??1575次瀏覽
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-04-20 00:06
因為上月是暫估入庫,所以要先沖掉暫估,然后再做入庫
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為什么要紅沖上月暫估入庫,收到發(fā)票數(shù)額跟暫做的入庫數(shù)額一致
答: 因為上月是暫估入庫,所以要先沖掉暫估,然后再做入庫
暫估入庫700,實記收到發(fā)票702,700紅沖之后正常做,2正常做,這種情況可能存在嗎,正常嗎,還是說收到的發(fā)票和之前暫估的數(shù)量一定是一樣的
答: 正常啊,完全可以啊。 可以不一致的,不然咋叫暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年的暫估入庫,現(xiàn)在才收到發(fā)票,還能紅沖嗎?
答: 你好,可以沖紅做處理的
上個月從金蝶軟件外購入庫暫估入庫原材料并生成憑證,本月收到發(fā)票,與實際收到的貨數(shù)量金額不一樣。本月紅沖是直接紅沖憑證。還是從外購入庫模塊紅沖入庫單,再生成憑證呢?
討論
收到貨物但未收到發(fā)票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發(fā)票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下:借:庫存商品---暫估?? 貸:應付賬款下月初,紅沖暫估:?借:庫存商品(負數(shù))? 貸:應付賬款(負數(shù))注意:所做的會計憑證是“紅沖”?3.收到發(fā)票時:借:庫存商品應交稅金--應交增值稅--進項稅額? 貸:銀行存款/應付賬款請問老師收到紅字發(fā)票如何入賬呢
老師,之前入庫沒有發(fā)票,入賬是應付賬款~暫估款,3月份收到發(fā)票,首先需要沖紅,沖紅金額是紅色嗎
請問暫估入庫的金額和實際收到發(fā)票的金額是一致的要做沖紅在入庫嗎?
老師,問一下收到去年要紅沖的發(fā)票,全都是收入,在賬里怎么調(diào),
果果老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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