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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-19 14:32

借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)

 晟晟baby  追問

2019-04-19 14:36

我直接把收入和應交稅費,寫了一正一負銀存就沒寫了可以嗎,

郭老師 解答

2019-04-19 14:38

你是軟件做賬的最好不要按么做,你可以把我的銀行換成預收

 晟晟baby  追問

2019-04-19 14:45

好吧,就是覺得有點麻煩,謝謝啦!

郭老師 解答

2019-04-19 14:47

不用客氣的,

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你好同學 同學你是從得到發(fā)票那個月就可以認證抵扣了, 折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 其它應付款 這樣的情況,
2019-08-06 20:18:14
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2019-04-19 14:32:00
是進項稅還是銷項稅,申報表與會計帳有差異
2021-12-16 14:21:57
您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務收入,正數(shù)或者負數(shù),貸:營業(yè)外收入,正數(shù)。
2018-04-02 23:48:43
退稅的金額是多少?補稅的金額是多少?
2017-11-22 13:52:20
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