老師麻煩寫下完整分錄 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
銀行付款是打錯收款人戶名,后來退回了,請問需要分 問
你好,你銀行余額是已經(jīng)有退回來了是嗎 答
老師,選項C,D 不明白,能畫圖講解下嗎、? 問
同學你好,我給你解答 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答
不懂為什么要用4月的匯率來減,而不是買入時的匯率 問
因為題目告訴的是按月計算匯兌損益,所以5月計算的時候就是以4月為基礎進行計算的。 答

請教老師,我公司分期付款購買挖機,五月預付了13萬的挖機款,七月收到發(fā)票一張專票,那這個月一次性申報增值稅?折舊從這七月開始嗎?攤幾年?分期如何支付?如何做分錄?
答: 你好同學 同學你是從得到發(fā)票那個月就可以認證抵扣了, 折舊 是按使用年限來的,一般四年就可以了同學 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款 其它應付款 這樣的情況,
上個月申報增值稅的時候按照未開票收入申報了,也做了賬了,這個月補開了發(fā)票應該如何做分錄!
答: 借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè),由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調(diào)整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎?怎樣來做分錄調(diào)整呢?
答: 您好,這筆差額是在現(xiàn)在的月份調(diào)整處理。分錄,借;營業(yè)外支出,貸:主營業(yè)務收入,正數(shù)或者負數(shù),貸:營業(yè)外收入,正數(shù)。


晟晟baby 追問
2019-04-19 14:36
郭老師 解答
2019-04-19 14:38
晟晟baby 追問
2019-04-19 14:45
郭老師 解答
2019-04-19 14:47