
老師3月份單位收到物業(yè)公司的退租的退款當(dāng)時(shí)的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應(yīng)收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物業(yè)公司讓開了紅沖的發(fā)票,把當(dāng)時(shí)租賃費(fèi)以及物業(yè)費(fèi)全部都紅沖了89350,后又開了我們?cè)谕俗馇笆褂梅课葸@段時(shí)間的租金及物業(yè)費(fèi)83964.5,分錄應(yīng)該怎么做啊?現(xiàn)在導(dǎo)致銀行賬上出現(xiàn)差額多了5385.5,現(xiàn)在目前應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用89350 借:管理費(fèi)用83965.4 貸:銀行存款
請(qǐng)問一下,物業(yè)公司購買發(fā)電機(jī)柴油,費(fèi)用以后會(huì)向業(yè)主分?jǐn)偸栈兀敲捶咒浭欠襁@樣寫:借:其他應(yīng)收款-發(fā)電機(jī)柴油 貸:銀行存款
答: 嗯嗯,可以的,沒問題
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應(yīng)收款—?jiǎng)? 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
答: 是的,是這樣做分錄的。

