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春暖花開
于2019-06-11 10:23 發(fā)布 ??751次瀏覽
克江老師
職稱: ,中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-06-11 10:27
你好,分公司,不獨立核算,稅務能行嗎。最好問一下當地主管稅局
春暖花開 追問
2019-06-11 15:32
老師,我上午去問了,稅務讓自己選擇,因為是一個區(qū)內的分公司。
克江老師 解答
2019-06-11 16:03
這個你要和領導溝通那個做法好點。我建議還是獨立核算,畢竟是分公司。
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總公司收到分公司的營業(yè)款是做成借:銀行存款貸:其他應收款-分公司這樣嗎?
答: 你好! 對的。
老師,設立分公司,不獨立核算,賬務上就像個人借款那樣做么?給分公司撥款就借:其他應收款,貸:銀行存款 然后分公司拿來相應的票據直接沖抵借:費用 貸:其他應收
答: 你好,分公司,不獨立核算,稅務能行嗎。最好問一下當地主管稅局
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 母公司甲代替下屬公司乙償還債務,分錄是借其他應收款,貸銀行存款對嗎?
答: 您好,您的分錄是對的
我公司是做勞務的非獨立核算的分支機構,日常開支,代總公司支付勞務人員工資等都是借:其他應收款-總公司,貸:銀行存款。收到總公司撥款時借:銀行存款,貸:其他應收款-總公司?,F在其他應收款-總公司出現負數,請問怎么辦?
討論
代付股東借款,是不是這樣做?借記:其他應收款—劉 貸記:銀行存款(我們公司法人是姓劉,收款人是王生)
老師,您好我想問下,我們有一個內部往來科目,總公司和我們項目之間的往來都用內部往來核算,現在我們有一筆社保錢是另外一個項目給我們代付了,其實是公司代繳,但是我們幫那個項目把錢給公司了,和那個項目就列入其他應收款社保錢那部分,或者列入和那個項目的內部往來,收到了就借銀行存款,然后那個項目就是和公司的內部往來,因為是公司幫交的,社保關系還沒有轉,他得交給公司,就形成了和公司的一筆負債,但是我們現在有一個說法是這兩個項目債權債務結轉公司,我不太懂這個說法,而且如果這樣,我們互相并且分別怎么做帳,總公司又怎么做賬,希望老師給我講講,謝謝您
老師,您好,我們公司是一家集團的子公司,公司人員工資由母公司代發(fā),母公司做賬:借:其他應收款貸:銀行存款。那我們應該怎么做賬呢?這部分人員勞動合同目前還是掛在母公司
上海龍昆實業(yè)有限公司收到母公司的往來款 :借:銀行存款-xxx銀行 貸:其他應收款-上海龍昆有限公司 老師這樣對嗎?
克江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 3328 個
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春暖花開 追問
2019-06-11 15:32
克江老師 解答
2019-06-11 16:03