老師,我在看之前會(huì)計(jì)做的計(jì)提和繳納社保做的賬務(wù)處理,她是這樣做的繳納社保時(shí):貸:銀行存款,借(計(jì)提社保):管理費(fèi)用~社保(公司部分),其他應(yīng)付款~代扣個(gè)人社保,我覺得有問題,應(yīng)該這樣做:繳納社保時(shí):借:管理費(fèi)用~社保,貸:銀行存款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用~社保(公司部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(公司部分),代扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分:借:應(yīng)付職工薪酬~工資(個(gè)人部分),貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人部分),老師請(qǐng)你看一下這樣可以不
持
于2019-04-19 09:53 發(fā)布 ??951次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-04-19 10:08
你好 之前會(huì)計(jì)做的對(duì) 你的不對(duì) 看下老師給你發(fā)的圖片

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同學(xué)你好
對(duì)的
可以這樣做
2021-12-15 10:43:12

你 好,對(duì)的。
2019-12-30 15:42:16

你好 之前會(huì)計(jì)做的對(duì) 你的不對(duì) 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-04-19 10:08:03

不對(duì),計(jì)提:借:管理費(fèi)用―工資 其他應(yīng)付款―社保(公司)貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:貨幣資金 應(yīng)交稅費(fèi)―個(gè)稅 其他應(yīng)付款―社保(個(gè)人)
交社保:借:其他應(yīng)付款―社保(公司)及(個(gè)人) 貸:貨幣資金
交個(gè)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)―(個(gè)稅) 貸:貨幣資金
2018-11-15 19:32:46

按準(zhǔn)則做賬是這樣,
2019-12-30 15:42:10
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持 追問
2019-04-19 10:09
答疑蘇老師 解答
2019-04-19 10:13