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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-18 21:09

抵扣時分錄應該是
  借:應交稅費-增值稅-減免稅280
    借:管理費用-辦公費-280

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相關(guān)問題討論
抵扣時分錄應該是 借:應交稅費-增值稅-減免稅280 借:管理費用-辦公費-280
2019-04-18 21:09:33
你好,正確做法是沖減管理費用 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-06-04 11:01:07
沖抵管理費用
2018-01-10 09:15:30
你好,抵扣本月的銷項稅額沖減管理費用
2019-06-04 15:39:31
您好,沖減開辦費。
2016-12-20 10:12:29
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