- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-01-03 22:25
“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細科目。
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進項稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費。在下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

您好,您年末的時候可以這樣轉(zhuǎn)平了
2020-08-08 09:42:39

月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么,認證才做進項稅額
2019-08-30 11:28:08

分錄是,借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,認證時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費一待認證進項稅額
2020-06-04 17:11:03

你好,你是一般納稅人的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-04-20 14:53:12
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