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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-17 23:38

您好
借 應(yīng)收賬款等 494400
貸 主營業(yè)務(wù)收入 480000
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 14400

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-04-17 23:41

我要把這個(gè)水啊,就是這一個(gè)季度的。一月份到三月份的,因交這個(gè)增值稅全要計(jì)提出來的話,我應(yīng)該怎么做分錄。

bamboo老師 解答

2019-04-17 23:46

這就是您一個(gè)季度計(jì)提稅金的分錄
繳納的時(shí)候
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-04-18 07:43

我是一月份稅金100003月份稅金4400

bamboo老師 解答

2019-04-18 07:45

那您1月份跟3月份是要分開做分錄 還是一起 一起的話 就像我前面那樣寫分錄

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-04-18 08:26

一月份已經(jīng)做賬了分開記得

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:27

那3月份的分錄您也寫了么

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-04-18 08:38

寫了

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:40

那您現(xiàn)在還需要做什么分錄?

愛聽歌的便當(dāng) 追問

2019-04-18 08:56

我的意思就是我三月份要繳納這個(gè)季度的稅呢,我說,因?yàn)槲沂前涯莻€(gè)稅金一月份和三月份加起來。做呢,還是直接就交了。

bamboo老師 解答

2019-04-18 08:58

如果您1月份沒有交稅的話  現(xiàn)在交稅是1-3月的一起繳納 然后做帳

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您好 借 應(yīng)收賬款等 494400 貸 主營業(yè)務(wù)收入 480000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 14400
2019-04-17 23:38:35
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
2024-02-13 23:17:49
你好 收入分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 交稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-10-08 15:21:31
你好 不含稅銷售額280000,稅額8400,會計(jì)分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入280000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8400 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 如果不含稅銷售額是320000,稅額9600,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入320000 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9600
2019-07-06 15:17:50
1.確認(rèn)銷售收入時(shí)做: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款-**單位; 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)免繳稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅、教育附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅、教育附加稅,貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-03-12 10:48:39
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