
老師,個(gè)體戶申報(bào)增值稅季度小于30萬免稅,我做收入是借:現(xiàn)金 10000 貸:主營(yíng)收入 9708.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交増值稅)291.27 這么做對(duì)嗎?
答: 還要做一下免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模服務(wù)業(yè),季度銷售額不超30萬免稅,這個(gè)怎么記?借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,期末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模旅行社如今的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?比如:收到收入款(已開發(fā)票)10000元,支出團(tuán)款8000元(已收到發(fā)票)借:現(xiàn)金10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅291.27 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000貸:現(xiàn)金8000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里是含稅金額還是不含稅金額?
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一定是不含稅的金額

