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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-17 17:17

借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款

花小蘼 追問

2019-04-17 17:22

“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”余額方向是借方嗎

馬老師 解答

2019-04-17 17:31

對(duì)啊  分錄在借方余額就在借方

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借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2019-04-17 17:17:44
當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣,當(dāng)月可以不入賬不做分錄
2022-04-20 11:08:20
你好!轉(zhuǎn)如待抵扣未認(rèn)證就可以
2018-08-08 17:21:49
你好 借;原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-08-06 09:15:57
您好,當(dāng)月未認(rèn)證的,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,未抵扣的500,最終在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)以后會(huì)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,也就是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2000貸進(jìn)項(xiàng)稅額2000,借銷項(xiàng)稅額1500貸轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,這樣您的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是借方500,就說明是有留底500
2019-11-13 21:28:17
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