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QINQIN@CHEN
于2019-04-17 14:37 發(fā)布 ??1160次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-04-17 14:37
你要是沒有認證,申報也不能申報,你認證申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出才可以
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招待費開了專票不能抵扣,直接入費用,帳務不做增值稅處理,在申報表上直接把抵扣的轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 你要是沒有認證,申報也不能申報,你認證申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出才可以
招待費進項稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進項轉(zhuǎn)出欄可以填的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師業(yè)務招待費進項轉(zhuǎn)出,增值稅申報表填哪個項里
答: 你好同學,填寫增值稅附表二第15欄,就是集體福利、個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出
公司招待客戶的招待費取得了專用發(fā)票,增值稅平臺是勾選發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出申報?還是勾選不抵扣發(fā)票,那增值稅表二還需要申報進項轉(zhuǎn)出嗎?
討論
老師,招待視同銷售怎么填增值稅申報表,企業(yè)所得稅申報表。
申報表上,我的招待費調(diào)增42萬,管理費用在哪里調(diào)減42
四季度申報表里沒有調(diào)增招待費的地方嗎?
招待費開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費,增值稅那里在申報增值稅的時候填進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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