
老師業(yè)務(wù)招待費進項轉(zhuǎn)出,增值稅申報表填哪個項里
答: 你好同學,填寫增值稅附表二第15欄,就是集體福利、個人消費的進項稅額轉(zhuǎn)出
您好,老師,我這邊業(yè)務(wù)招待費的住宿費專票已經(jīng)認證,申報增值稅報表已經(jīng)填寫稅額轉(zhuǎn)出,問下我這筆分錄該怎么做?
答: 你好 那你做 借管理費用 -招待費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一筆住宿費按照業(yè)務(wù)招待費記的帳,進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,我在報增值稅申報表(表二)時,轉(zhuǎn)出的進項稅屬于什么類轉(zhuǎn)出
答: 可以填寫在第15欄,集體福利,個人消費
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進項稅)?謝謝
一般納稅人增值稅申報業(yè)務(wù)招待費,申報的時候做了進項轉(zhuǎn)出,問一下怎么做會計分錄,業(yè)務(wù)招待費,跟職工福利費的進項轉(zhuǎn)出會計分錄


荷 追問
2021-10-15 14:43
榮榮老師 解答
2021-10-15 14:47