
總計預(yù)付15萬材料款,當收到收到151200元的發(fā)票,實際應(yīng)付151200材料款,我收到發(fā)票時怎么記。
答: 借原材料 應(yīng)交稅金 貸銀行存款151200
預(yù)付材料款時,等到發(fā)票實際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我原材料收到,發(fā)票未收到,先付款了,當我收到發(fā)票的時候怎么計入科目
答: 收到發(fā)票時紅沖暫估的分錄,然后按照發(fā)票的金額入賬,

