
總計(jì)預(yù)付15萬材料款,當(dāng)收到收到151200元的發(fā)票,實(shí)際應(yīng)付151200材料款,我收到發(fā)票時(shí)怎么記。
答: 借原材料 應(yīng)交稅金 貸銀行存款151200
預(yù)付材料款時(shí),等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對(duì)嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我原材料收到,發(fā)票未收到,先付款了,當(dāng)我收到發(fā)票的時(shí)候怎么計(jì)入科目
答: 收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估的分錄,然后按照發(fā)票的金額入賬,

