
老師:我們購進材料,含稅金額為85萬元左右,已經先預付了40萬元,收到全部材料,且收到預付的40萬元的發(fā)票,請問這個怎么做賬呢?收到材料,和預付款的發(fā)票都發(fā)生在同一個月,還欠部份貨款未付;謝謝
答: 您好, 借:原材料75.22 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額9.78 貸:應付賬款85
稅務賬,原材料未到,付原材料定金,發(fā)票已收。會計分錄怎么做?借:應付賬款,貨:銀行存款?
答: 借:其他應收款---XX定金 貸:銀行發(fā)票等材料到了再做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料款已付發(fā)票未取的,材料款現(xiàn)金付的,公賬如何平
答: 你好,借;預付賬款,貸;庫存現(xiàn)金


小軒老師 解答
2020-08-08 16:30
敏兒 追問
2020-08-08 16:53
小軒老師 解答
2020-08-08 17:01
敏兒 追問
2020-08-08 17:07
小軒老師 解答
2020-08-08 17:32