国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-17 11:24

您好
請問哪個科目入錯 正確的應該計入什么開么

學徒 追問

2019-04-17 15:04

其他應付款,正確的應該計入其他應付款-管理費押金,但是我入錯了:其他應付款-租憑押金,該如何調(diào)整呢?

bamboo老師 解答

2019-04-17 15:10

借:其他應付款-管理費押金  借方藍字
貸:其他應付款-租賃押金 借方紅字

上傳圖片 ?
相關問題討論
被掛靠單位,掛靠的項目按照自己的項目核算,扣掉管理費和稅金的余下的款項,都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務發(fā)票,其他發(fā)票進行沖抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是沖其他應付款和管理費用 借:其他應付款 管理費用 貸:銀行存款
2019-06-03 09:32:09
其他應付款,正確的應該計入其他應付款-管理費押金,但是我入錯了:其他應付款-租憑押金,該如何調(diào)整呢?
2019-04-17 15:04:06
發(fā)票是保險公司全部開給我們公司的,老師,我只想知道這么做分錄對嗎
2017-05-18 15:16:25
你好預支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...