
老師請教你一個(gè)問題,2月份的時(shí)候憑證寫錯(cuò)了科目名稱 借:銀行存款 300 貸:主營業(yè)務(wù)收入291.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8.38 改為 借:應(yīng)收賬款 300 貸:主營業(yè)務(wù)收入291.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅8.38 在做3月份憑證的時(shí)候怎么給調(diào)過來,用的是金蝶軟件
答: 借應(yīng)收賬款300 借銀行存款-300
3月份算稅點(diǎn)的時(shí)候算錯(cuò)了,憑證主營業(yè)務(wù)收入貸方金額做多,應(yīng)交稅費(fèi)貸方金額做少,要怎么辦?原憑證以下是:預(yù)收賬款 借14550主營業(yè)務(wù)收入 貸13732.08應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸817.92實(shí)際的主營收入應(yīng)該是13726.42增值稅是823.58應(yīng)該怎么更改?
答: 你好; 那你直接調(diào)整一筆即可 :借 主營業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 即可 ; 預(yù)收賬款借方是沒有錯(cuò)誤的嘛
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,6月份之前會(huì)計(jì)做的分錄是:借-銀行存款,借-應(yīng)收賬款;貸-主營業(yè)務(wù)收入,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整為:借-銀行存款,借--財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,借-應(yīng)收賬款;貸-主營業(yè)務(wù)收入,貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸-預(yù)收賬款;請問老師要怎么做
答: 您好!先用紅字沖減之前那個(gè)憑證,然后做后面這個(gè)就可以了。

