
老師,您好,我想問(wèn)下,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)余額,申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,是不是要將負(fù)數(shù)金額改成正數(shù)然后直接加到其他應(yīng)付款余額中?
答: 其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),說(shuō)明你記錯(cuò)賬了或者給多對(duì)方錢(qián)了,你要看你的賬哪里記錯(cuò)了或者給多錢(qián)的追回來(lái)。最好不要以負(fù)數(shù)填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款,里面部分明細(xì)是正數(shù),部分明細(xì)是負(fù)數(shù),但最終余額為負(fù)數(shù),我填報(bào)表時(shí)重分類(lèi),是將其他應(yīng)收款最終余額,還是將部分明細(xì)是負(fù)數(shù)的金額填 入其他應(yīng)付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細(xì)來(lái)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!我想請(qǐng)教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我可以將負(fù)數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎
答: 你好,是的,需要你做這步調(diào)整的


燦若星辰 追問(wèn)
2019-04-16 14:46
桂龍老師 解答
2019-04-16 14:53
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2019-04-16 14:56
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2019-04-16 15:00
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2019-04-16 16:04